為什么企業(yè)交了增值稅還要交所得稅?

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發(fā)表時間:2017-05-23 17:02

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  比如兩個好朋友是做咨詢服務(wù)的,一起決定去創(chuàng)業(yè),都各自成立了個公司。

  其中A小伙伴選擇了一開始是小規(guī)模納稅人。

  B小伙伴選擇了是一般納稅人。

  第一季度都實現(xiàn)了8萬塊的收入。

  那么,A小伙伴季度申報,因為沒超過9萬,所以一分錢增值稅都不用交,國家給免了。

  B小伙伴如果是全部自營,沒有外包給別人做,全都是吭哧吭哧自己做的,所以沒有取得進(jìn)項票抵扣。

  那么他要交=8/1.06*0.06=4528.3元稅款。

  就是說雖然都做了一單8萬的收入,但A不交稅,B需要交四千多。

  但是如果還是A和B兩個小伙伴的公司,如果下一季度又都接了個大單,比如說都又20萬收入。

  那么A因為高于9萬,就不可以免稅了,要按20萬收入交稅。(注意這里不是按20-9萬=11萬來交哦)

  A公司需要交稅=20/1.03*0.03=5825元。

  B公司就不一定了,因為一般納稅人交稅額=銷售稅-取得的進(jìn)項稅。

  取得進(jìn)項稅發(fā)票的情況不一樣,那么交稅也不一樣。

  比如,B還是自己吭哧做的,當(dāng)月也沒買啥出去或者買啥可以取得進(jìn)項的增值稅專用發(fā)票去抵扣稅,那么B要交20/1.06*0.06=11320元稅。

  但是如果B這季度,因為沒有人手,找的外包公司給他干的活,取得了10萬的專票。那么他只要交(20-10)/1.06*0.06=5660。比小規(guī)模反而稅少了。

  那么大家就問了,那如果A也找的外包,取得了10萬的票,是不是也可以抵稅。

  當(dāng)然不行了,因為小規(guī)模是不可以抵扣稅金的,因為國家已經(jīng)給你的稅率低了。

  對于服務(wù)行業(yè),一般納稅人是6%,小規(guī)模是3%,且小規(guī)模還有9萬以內(nèi)免稅的好政策。

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