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?出口退稅網上申報流程91
一、出口貨物的明細錄入. 1、登錄生產企業出口退稅申報系統V15.0 SP1(以下簡稱退稅系統),點擊基礎數據采集--出口貨物勞務明細錄入--出口貨物明細錄入. 2、依據報關單信息錄入出口明細數據.首先填入序號,一般為四位數,如0001、0002、003……,以此類推. 3、出口日期:填列報關單的出口日期.注意:報關單上有2個日期,千萬不能填申報日期. 4、出口報關單號:先錄入18位的報關單號,再在其后加001,如果同一張報關單上有2條以上出口記錄,第二條就加002,以此類推. 5、人民幣離岸價:無論出口貨物以何種方式成交,這里必須填列FOB價,如果系統自動帶出的人民幣離岸價與賬面不符,可以倒求匯率再錄入,以此來保證退稅系統與賬面一致. 二、確認明細申報數據. 三、增值稅納稅申報表錄入. 1、在前幾步錄入明細之后,退出,再進入增值稅納稅申報表錄入. 2、點擊增加,錄入增值稅申報表數據. 3、一般情況,進項稅額轉出=不得抵扣稅額=征退稅差額. 注意:如果當期有非正常轉出,那么不得抵扣稅額=進項稅額轉出+非正常轉出. 四、免抵退申報匯總錄入. 1、在做完增值稅納稅申報表錄入退出后,再進入免抵退申報匯總錄入. 2、這一步只需要點擊"增加",再按回車鍵就可以了,退稅系統會自動帶出數據,不要修改表內數據. 五、免抵退申報資料錄入. 六、生成免抵退申報數據. 以上就是生產企業出口退稅申報系統的詳細操作流程了. 如果大家需要代理記賬報稅,或者有記賬報稅任何疑問,可以隨時聯系我們在線客服。官方電話:400 888 2048或者登錄一帆財稅: http://sm-bcl.com/ 免責聲明 本站有些內容來自網絡,我們對文中觀點保持中立,對所包含內容的準確性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保證,請僅作參考。如有侵權,請聯系刪除。 |
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